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呼和浩特报税申请-以金财务-个体户免账报税申请

2019-06-04 78) 喜欢:(3) 举报/删帖 喜欢

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报税和纳税的由什么不同之处?


现在正是各个税种的税款缴纳期间,有很多小规模纳税人因为没有专门的财务人员负责纳税申报,分不清抄税和报税的区别,常常报完税就以为完成了缴纳流程,忘记抄税清卡,造成开不了票单的情况。今天小奥就帮大家区分一下抄税和报税。

一、抄税

抄税是防伪税控企业开票人员,运用开票子系统的抄税功能,将本开票会计区间内开具的所有增值票单的数据从金税卡内读入税控IC卡的过程。也是国家通过金税工程来控制增值税专用票单的过程之一。抄过税后才能开具下个月的票单,相当于是一个月的开出销项税结清一下。

抄税主要包括两步:抄税和清卡。具体操作为:

1.金税盘用户:月初首先进行报税,报税成功后再进行清卡。如果是一般纳税人,清卡必须在国税报表都发送以后才能进行。由于为了方便用户,抄税和清卡都可以自动完成。小规模用户在月初征收内初步进入开票系统的时候,呼和浩特报税申请,系统会自动进行抄税工作,并自动进行服务器比对验证,然后再自动进行清卡,并给出一下提示。出现下图,表明本月抄税和清卡已经全部完成,本月可以继续开票,也不会再出现税盘卡住的情况。2.税控盘用户:税控盘开票软件的抄税和清卡,在软件中叫做“上报汇总”和“反写”,如下图用户在月初进入开票,点报税,再点“网上报税”,出现上图,然后针对每一种票单,都点一下上报汇总和反写,提示成功即可。(如果是一般纳税人,需要在发送报表以后再进行反写)

抄税是税控用户每个月都必须要做的工作,即使上个月没有开票,或者是按季申报的小规模用户,车辆报税申请,只要有税控设备,必须进行抄税和清卡,否则,一旦过了征期,系统将自动卡住,无法开票。

二、报税

报税是指纳税人按照税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项书面报告的法律行为,是纳税人履行纳税义务、承担法律责任的主要依据,是税务机关税收管理信息的主要来源和税务管理的一项重要制度。

通俗说,报税就是将上个月企业的经营情况反馈到税局对应的报表上,通过相应的申报系统,将报表报送到国税系统,再根据报表体现的纳税金额提交税款。

纳税申报是一个比较复杂的过程,首先要根据上个月的各种财务单据进行报表填写,主要是各种财务报表和税务报表(大多数企业都涉及多个税种),然后将报表填写到税局对应的申报系统里面,并保证申报账号有足够的要缴纳的税款,当税局接受到企业发送的申报数据后,通过一窗式比对通过,系统会将结果反馈给机构,自动将税款划转到库或地方财政系统。

根据国税的划分,申报一般都是按月申报,即每个月月初征收期内对上个月的经营状况进行申报,但是也有大部分小规模用户是按季度申报的,即一个季度申报一次。

三、抄税与报税的关系

抄税和报税是两个流程,统称为抄报税:报税的数字是汇总数字,抄税是明细数字,报税含着销项的汇总数字、进项的汇总数字、其他的表(固定资产进项汇总表、运输费用抵扣表、增值税补充报表等)也是汇总数字,而抄税只是反应销项的明细数字。你可以理解为:抄税是报税的明细补充。

抄税和报税是两个概念,即使当月不是季报的所在月份,每个月都必须登录的税控设备进行抄报税和清卡。即使当月没有开票,也是要进行抄报税及清卡。否则,税控设备会自动锁卡,无法开票。到时纳税人必须携带税控设备,进行逾期报税及清卡,同时会受到税务机关的处罚。

小奥温馨提醒,依法诚信申报纳税是每一个纳税人应尽的义务,纳税人应当按照法律、规定或者税务机关依照法律、确定的期限,进行纳税申报,并缴纳或者解缴税款,以免影响信用评级和行政处罚。


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做账报税操作全流程


1、购票单时,持IC卡和票单准购证去税务局办理,购买回来后,将IC卡插入读卡器中,读入到防伪税控开票软件中,用以开具票单时所用。

2、开票单时,首先将IC卡插入读卡器,然后进入开票系统中进行开具票单的操作,需要注意的是,电子版的票单与打印的票用纸必须是同一张票单。

3、进项票单的认证,如果你单位购货时取得了增值票单,月末前持票单的抵扣联去税务局进行认证。

4、抄税,月末终了,根据当地税务规定的抄税时限(一般是次月的1-5日),将本月已经开具使用的票单信息抄入到IC卡中,然后打印出纸质报表并加盖公章,持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。

5、报税,待财务决算做完后,进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作,报完税后,进行申报表的打印,包括主表和附表。此项的操作,都是在你的机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的,关于进销项票单的填写可以网上载入,既快又准确。季度末,将本季度的申报表主表报送到税务局。


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办理增值税一般纳税人认定的条件

已办理税务登记,年应纳增值税销售额达到下列标准的企业,应当向主管国家税务机关申请办理增值税一般纳税人的认定手续。(1)从事货物生产或者提供加工、修理修配(以下简称应税劳务)的纳税人,以及从事货物生产或提供应税劳务为主,并兼营货物批发或零售的纳税人,年应税销售额在100万元以上的;(2)从事货物批发或零售的纳税人,年应税销售额在180万元以上的。

已办理税务登记,年应纳增值税销售额未达到前项规定的定量标准的小规模企业,会计核算健全,能够按照会计制度和税务机关的要求准确核算销项税额、进项税额和应纳税额的,报税申请表,可以向主管国家税务机关申请办理增值税一般纳税人认定手续。已办理税务登记,年应纳增值税销售额达到规定标准的个体经营者,能够按照会计制度和税务机关的要求准确核算销项税额、进项税额和应纳税额,可以向主管国家税务机关申请办理一般纳税人认定手续。纳税人总分支机构实行统一核算,其总机构年应税销售额达到定量标准,但分支机构年应税销售额未达到定量标准的,其分支机构可以申请办理增值税一般纳税人认定手续。新开业的从事货物生产或者提供应税劳务的企业注册资金在40万元以上,个体户免账报税申请,从事货物批发或零售的企业注册资金在60万元以上的纳税人,应当在办理税务登记的同时申请办理一般纳税人认定手续,待实际生产经营满一年后,视实际情况按规定办理。

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